RC 01204/21 : Aprueba pago de Transporte Escolar del Distrito Escolar X

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Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Neuquén 28 de Diciembre de 2021Tema(s): Recursos en línea:
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APROBAR lo actuado por la Dirección Provincial de Distrito Escolar X en relación con la prestación del servicio de transporte escolar destinado a estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2021, y de conformidad a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 2021-01731892-NEUSAPPE# MED
RECONOCER Y ABONAR el pago de las facturas tipo "B" N° 00002-00000517, N0 00002-00000519, N° 00002-00000523, N° 00002-00000524, N° 00002- 00000525 y N° 00002-00000526 de la firma Nexo S.R.L., Proveedor N° Q2219/24350, por la suma de pesos dos millones setecientos treinta y dos mil cien con 00/100 ($2.732.100,00); la factura tipo "B" N° 00001-00000165 de la firma Eloi S.R.L., Proveedor N° Q9162/101700, por la suma de pesos quinientos sesenta y siete mil con 00/100 ($567.000,00) y las facturas tipo "B" N° 00002- 00000134 y N° 00002-00000140 de la firma Pincheira, Graciela Proveedor N° P9544/21980, por la suma de pesos un millón cuatrocientos setenta y dos mil con 00/100 ($1.472.000,00
IMPUTAR por un importe total de pesos cuatro millones setecientos setenta y un mil cien con 00/100 ($4.771.100,00) que demandará el cumplimiento de la presente, con cargo a las siguientes partidas del Presupuesto General Vigente
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Legislación Legislación Biblioteca Pedagógica No para préstamo RC 01204/21

VIGENTE

APROBAR lo actuado por la Dirección Provincial de Distrito Escolar X en
relación con la prestación del servicio de transporte escolar destinado a
estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos, durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2021, y de conformidad a
los antecedentes obrantes en el Expediente N° 2021-01731892-NEUSAPPE#
MED

RECONOCER Y ABONAR el pago de las facturas tipo "B" N° 00002-00000517,
N0 00002-00000519, N° 00002-00000523, N° 00002-00000524, N° 00002-
00000525 y N° 00002-00000526 de la firma Nexo S.R.L., Proveedor N°
Q2219/24350, por la suma de pesos dos millones setecientos treinta y dos mil
cien con 00/100 ($2.732.100,00); la factura tipo "B" N° 00001-00000165 de la
firma Eloi S.R.L., Proveedor N° Q9162/101700, por la suma de pesos quinientos
sesenta y siete mil con 00/100 ($567.000,00) y las facturas tipo "B" N° 00002-
00000134 y N° 00002-00000140 de la firma Pincheira, Graciela Proveedor N°
P9544/21980, por la suma de pesos un millón cuatrocientos setenta y dos mil
con 00/100 ($1.472.000,00

IMPUTAR por un importe total de pesos cuatro millones setecientos setenta y
un mil cien con 00/100 ($4.771.100,00) que demandará el cumplimiento de la
presente, con cargo a las siguientes partidas del Presupuesto General Vigente

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