RC 00820/24 : Reconocimiento y abono de facturas a las firmas Unión Patagónica S.R.L, Limit S.A, por servicios de seguridad prestados durante el mes de Junio de 2024

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Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Neuquén 22 de Abril de 2024Tema(s): Recursos en línea:
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RECONOCER Y ABONAR a las firmas Unión Patagónica S.R.L., Proveedor N° R2962f138784, la Factura tipo "B" N° 0012-00000427 por la suma de pesos un mil cuatrocientos cincuenta millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 60/100 ($1.450.583.462,60); Limit S.A., Proveedor R2243/140801, la Factura tipo "B" N° 00001-00000429 por la suma de pesos ciento sesenta y tres millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos dieciséis con 52/100 ($163.264.516,52); Homeland Security S.R.L., Proveedor N° 133723/R1889, la Factura tipo "B" N° 00001-00000058 por la suma de pesos ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta mil setecientos ochenta y cuatro con 08/100 ($89.430.784,08) y Sheriff S.R.L., Proveedor 152563/R4295, la Factura tipo "B" N° 00001-00000223 por la suma de pesos ciento veintidós millones ocho mil setecientos veintinueve con 28/100 ($122.008.729,28), por los servicios de seguridad prestados en los establecimientos educativos y dependencias del Consejo Provincial de Educación, durante el mes de junio de 2024.
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Legislación Legislación Biblioteca Pedagógica No para préstamo RC 00820/24

RECONOCER Y ABONAR a las firmas Unión Patagónica S.R.L., Proveedor N°
R2962f138784, la Factura tipo "B" N° 0012-00000427 por la suma de pesos un
mil cuatrocientos cincuenta millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos
sesenta y dos con 60/100 ($1.450.583.462,60); Limit S.A., Proveedor
R2243/140801, la Factura tipo "B" N° 00001-00000429 por la suma de pesos
ciento sesenta y tres millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos
dieciséis con 52/100 ($163.264.516,52); Homeland Security S.R.L., Proveedor
N° 133723/R1889, la Factura tipo "B" N° 00001-00000058 por la suma de pesos
ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta mil setecientos ochenta y cuatro
con 08/100 ($89.430.784,08) y Sheriff S.R.L., Proveedor 152563/R4295, la
Factura tipo "B" N° 00001-00000223 por la suma de pesos ciento veintidós
millones ocho mil setecientos veintinueve con 28/100 ($122.008.729,28), por
los servicios de seguridad prestados en los establecimientos educativos y
dependencias del Consejo Provincial de Educación, durante el mes de junio de
2024.

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