RC 01051/21 : Aprueba pago de Transporte Escolar del Distrito Escolar X

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Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Neuquén 30 de noviembre de 2021Tema(s): Recursos en línea:
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APROBAR lo actuado por la Dirección Provincial de Distrito Escolar X, en relación con la prestación del servicio de transporte destinado a estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021
RECONOCER Y ABONAR a la firma MOXAS S.R.L., Proveedor N° Q9133/l01020, las facturas tipo "B" 00003-00000318/319 por la suma total de pesos un millón setenta y cinco mil con 00/100 ($1.075.000,00) por el servicio de transporte prestado durante el mes de agosto de 2021, a la firma ELOI S.R.L., Proveedor N° Q9162/101700, las facturas tipo "B" 00001-00000159/162 por la suma de pesos un millón ciento siete mil con 00/100 ($1.107.000,00) por el servicio de transporte prestado durante los meses de septiembre y octubre de 2021 y a la firma PINCHEIRA, GRACIELA, Proveedor N° P9544/21980, las facturas tipo "B" 00002-00000132/133 por la suma de pesos un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos con 00/100 ($1.545.600,00) por el servicio de transporte prestado durante los meses de agosto y septiembre de 2021.
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Legislación Legislación Biblioteca Pedagógica No para préstamo RC 01051/21

VIGENTE

APROBAR lo actuado por la Dirección Provincial de Distrito Escolar X, en
relación con la prestación del servicio de transporte destinado a estudiantes y
docentes de distintos establecimientos educativos, durante los meses de agosto,
septiembre y octubre de 2021

RECONOCER Y ABONAR a la firma MOXAS S.R.L., Proveedor N°
Q9133/l01020, las facturas tipo "B" 00003-00000318/319 por la suma total de
pesos un millón setenta y cinco mil con 00/100 ($1.075.000,00) por el servicio
de transporte prestado durante el mes de agosto de 2021, a la firma ELOI
S.R.L., Proveedor N° Q9162/101700, las facturas tipo "B" 00001-00000159/162
por la suma de pesos un millón ciento siete mil con 00/100 ($1.107.000,00) por
el servicio de transporte prestado durante los meses de septiembre y octubre de
2021 y a la firma PINCHEIRA, GRACIELA, Proveedor N° P9544/21980, las
facturas tipo "B" 00002-00000132/133 por la suma de pesos un millón
quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos con 00/100 ($1.545.600,00) por el
servicio de transporte prestado durante los meses de agosto y septiembre de
2021.

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